稅務問題應該是跨境賣家們最頭疼的問題之一,今年以來,亞馬遜已經(jīng)發(fā)生多起因稅務問題導致大批量封號的事件,再加上近年來歐洲各國都在嚴整稅務問題,稅務合規(guī)化管理是大勢所趨。
雖然賣家們“談稅色變”,但是想要繼續(xù)運營海外店鋪,還是得遵循他國的稅收政策,合理合規(guī)合法納稅。
但是賽貝小編發(fā)現(xiàn)很多賣家對國外的一些稅表非常茫然,面對各種稅,賣家們經(jīng)常分不清該提交哪種表單。今天賽貝小編就來跟大家具體分享一下海外稅收對應的各類稅表。
W-9表格
W-9表格的作用是記錄賣家的個人或公司稅務信息,買家得到信息后,如果一年內(nèi)付給賣家的金額超過600美元,買家就需要生成1099表格,一式三份給稅局、賣家和自己存檔。(1099表格的作用我在后面再說)
W-9表格可以在美國稅局下載,并不是稅局自動生成信息的表格,需要賣家把自己美國公司或個人的資料填好,交給買家,不需要交給稅局。
在跨境電商行業(yè)里面,賣家需要填寫簽字后交給亞馬遜、沃爾瑪平臺,讓平臺用作每年出具1099表格。收集W9表格的責任在買家和平臺,一旦沒有做好這個步驟,以后一旦發(fā)生欠稅未能收回的情況,一律由買家(平臺)負責買單,所以平臺一定需要賣家填寫才讓賣家進駐。
而填寫這個表格,只需要賣家有美國公司稅號和公司信息,就可以自行完成。
W-8BEN表格
W-8BEN是讓非美國稅收居民、外國個人賣家填寫,然后遞交給買家或平臺保存的。如果賣家在表格中聲明,由于中美有雙邊稅收協(xié)議,賣家已經(jīng)在中國繳稅了,平臺便不會代扣收入的30%作為稅款,而美國稅局最多只能征收中美間的稅收差額,從而避免雙重征稅。如果賣家選擇的是不使用雙邊稅收協(xié)議,平臺便會直接扣掉收入的30%給美國稅局。
如果賣家聲明不讓平臺代扣30%稅款,意味著賣家聲明已經(jīng)在中國繳過稅了。美國稅局要查的話,就會讓賣家提交中國的繳稅證明然后計算差額,如果美國稅款較多,就會讓賣家補稅款,如果已經(jīng)繳納給中國的稅款超過美國需要繳納的,就不需要再給美國的繳稅。
關于W-8BEN稅表的填寫方法賽貝小編在此前的文章中已經(jīng)分享過了,詳情可查看《美亞賣家快收藏,超實用的稅務審查W-8BEN表格填寫指南》。
W-8BEN-E表格
W-8BEN-E表格跟W-8BEN表格作用一樣,不過這是給企業(yè)賣家使用的,如果賣家用中國企業(yè)注冊亞馬遜賬戶,就會被要求填寫這個表格。
W-8ECI表格
W-8ECI是申報稅務減免的個人與美國有經(jīng)貿(mào)往來表;一般而言,非美國公民或居民所收取的美國來源收入,均須繳納美國稅款。非美國公民或居民但其業(yè)務是在美國納稅范圍之內(nèi)的,必須填寫完整的IRS表格W-8ECI。
1099K表格
1099K表格是信用卡和其他收付款公司用來記錄每年為美國企業(yè)或個人賣家代收代付金額的稅表,只要一年之內(nèi)該賣家的交易超過200次或20000美元,收付款公司如PayPal,Amazon Payment等便會生成此稅表,一份交給賣家,一份交給稅局,一份自己保存。
在這里要重申一次,無論款項最終有沒有匯到美國的銀行,收付款公司都會把實際代收代付的金額匯報給美國稅局。所以大家在申請美國公司及使用公司稅號注冊平臺賬號,產(chǎn)生的銷售美國稅局是一清二楚的。
1099-MISC表格
這個表格一般是企業(yè)出具給個人服務商的,用以記錄一年之內(nèi)企業(yè)給服務商支付的服務費,代扣的稅金等信息??缇迟u家很少會收到這個稅表,但也曾經(jīng)看過客戶中的軟件服務商收到過這個表格。
1120表格
這個是大部分股東是外國人的美國企業(yè)所用的年度報稅表,在這里放出來是要提醒一下各位有美國公司的賣家,如果找了代理報稅一定要代理把這個表格給你。一方面能證明代理的確有幫你報稅,另一方面這個表格對于下一年的報稅有用,所以必須要拿到。